Arquivo do Autor: Juliano

Bloqueio de agrupamento de títulos que já foram agrupados.

Ao agrupar títulos financeiros que já estão agrupados, apresenta mensagem ao usuário que “ Existe agrupamento para títulos selecionados, não é permitido agrupar novamente.”

Portanto, não é possível agrupar títulos que já estão agrupados.

Referente a OS 18816.

agrupamento

Correção no log de envio de email do pedido

Foi corrigido o log de envio do pedido via e-mail pelo DNET.

Assim, ao clicar no histórico de status do pedido, apresenta o log de envio, porquem e quando foi enviado o pedido via e-mail.

Referente a OS 19238.

log_email

Bloqueio de produto que não tem estoque para saída.

Ao inserir um produto no pedido que não tem em estoque, apresenta uma mensagem de atenção ao usuário “Estoque atual do produto inferior ao pedido”

Para este aplicativo bloquear a inclusão de produtos que não tem em estoque, necessário habilitar o parâmetro em configurações.

Portanto, após habilitar o parâmetro em configurações, o usuário não consegue gravar a quantidade do produto superior do estoque disponível.

Referente a OS 19271.

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bloqueio_prod03

 

Vinculo Produto/Fornecedor

Foi incluído aplicativo informativo com os dizeres “Fornecedor principal vinculado ao produto não poderá ser editado ou excluído.”

Portanto, na lista de fornecedor(es) em manutenção do produto, não é possível editar ou excluir o fornecedor principal vinculado ao produto.

Referente a OS 19282.

fornecedor_pord01

fornecedor_pord02

Na tela de manutenção de título financeiro alterado a Transação padrão.

Alterado a transação padrão para "Despesa" ao incluir título financeiro.

Referente a OS 18496.

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Correção realizada com pedido reaberto.

Realizado correção na tela de pedido ao editar produto de um pedido reaberto apresentava erro, devido ao cancelamento de uma danfe.

Assim, não apresenta mais erro ao editar o produto de um pedido que teve origem a reabertura de uma danfe quando procedeu o cancelamento.

Referente a OS 18516.

 

Solução para pedidos cancelados após faturamento especial.

Ao faturar um pedido como faturamento especial, o pedido pai é cancelamento automaticamente e, assim os pedidos filhos ficam pendentes.

Como pedido pai está cancelado, não consigo realizar qualquer alteração.

Assim, foi implementado a possibilidade de estornar o pedido pai, sendo possível alteração. Ao estornar o pedido pai, os pedidos filhos são cancelados, enquanto estes estiverem pendentes. Caso foi faturado um dos pedidos filho, necessário cancelar e, posterior estornar o pedido pai.

Portanto, melhoria no aplicativo faturamento especial, possibilidade de estornar o pedido pai para proceder qualquer alteração.  

Referente a OS 15391.

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Correção manter visível a filial em que o usuário está logado.

Realizada correção no campo onde informa qual filial o usuário está logado, antes a filial sumia deixando o usuário confuso quanto à qual filial estava logado.

Referente a OS 18518.

Nova tela para desagrupar pedidos agrupados.

Nova tela que permite o desagrupamento de pedidos que foram agrupados, neste caso o sistema desfaz a operação, retornando os pedidos que foram agrupado ao estado original e cancela o pedido gerado do agrupamento.

Referente a OS 18622.

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Correção em tipo de operação.

Em manutenção do tipo de operação, ao determinar a funcionalidade de “Enviar AFV”, enviar este tipo de operação ao AFV DNET, ao clicar gravar para enviar, mantém esta operação, caso não clicar em não gravar, também mantém a operação de não enviar.  

Portanto, em manutenção no tipo de operação, ao determinar se está operação será enviada ao AFV DNET,mantém o log de alteração e, operação é gravada com sucesso.

Referente a OS 19846.

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