Arquivo da categoria: Sem categoria

Vinculo Produto/Fornecedor

Foi incluído aplicativo informativo com os dizeres “Fornecedor principal vinculado ao produto não poderá ser editado ou excluído.”

Portanto, na lista de fornecedor(es) em manutenção do produto, não é possível editar ou excluir o fornecedor principal vinculado ao produto.

Referente a OS 19282.

fornecedor_pord01

fornecedor_pord02

Na tela de manutenção de título financeiro alterado a Transação padrão.

Alterado a transação padrão para "Despesa" ao incluir título financeiro.

Referente a OS 18496.

transacao_titulo

Correção realizada com pedido reaberto.

Realizado correção na tela de pedido ao editar produto de um pedido reaberto apresentava erro, devido ao cancelamento de uma danfe.

Assim, não apresenta mais erro ao editar o produto de um pedido que teve origem a reabertura de uma danfe quando procedeu o cancelamento.

Referente a OS 18516.

 

Solução para pedidos cancelados após faturamento especial.

Ao faturar um pedido como faturamento especial, o pedido pai é cancelamento automaticamente e, assim os pedidos filhos ficam pendentes.

Como pedido pai está cancelado, não consigo realizar qualquer alteração.

Assim, foi implementado a possibilidade de estornar o pedido pai, sendo possível alteração. Ao estornar o pedido pai, os pedidos filhos são cancelados, enquanto estes estiverem pendentes. Caso foi faturado um dos pedidos filho, necessário cancelar e, posterior estornar o pedido pai.

Portanto, melhoria no aplicativo faturamento especial, possibilidade de estornar o pedido pai para proceder qualquer alteração.  

Referente a OS 15391.

fat_espe01

fat_espe02

fat_espe03

fat_espe04

fat_espe05

 

Correção manter visível a filial em que o usuário está logado.

Realizada correção no campo onde informa qual filial o usuário está logado, antes a filial sumia deixando o usuário confuso quanto à qual filial estava logado.

Referente a OS 18518.

Nova tela para desagrupar pedidos agrupados.

Nova tela que permite o desagrupamento de pedidos que foram agrupados, neste caso o sistema desfaz a operação, retornando os pedidos que foram agrupado ao estado original e cancela o pedido gerado do agrupamento.

Referente a OS 18622.

desagrupamento01

desagrupamento02

desagrupamento03

desagrupamento04

desagrupamento05

desagrupamento06

desagrupamento07

Correção em tipo de operação.

Em manutenção do tipo de operação, ao determinar a funcionalidade de “Enviar AFV”, enviar este tipo de operação ao AFV DNET, ao clicar gravar para enviar, mantém esta operação, caso não clicar em não gravar, também mantém a operação de não enviar.  

Portanto, em manutenção no tipo de operação, ao determinar se está operação será enviada ao AFV DNET,mantém o log de alteração e, operação é gravada com sucesso.

Referente a OS 19846.

tipo_ope01 tipo_ope02

 

Incluir título financeiro com rateio e parcelamento.

Ao incluir título financeiro, é possível realizar o parcelamento e, também selecionar mais de uma conta financeiras para rateio.

Dessa forma. podemos incluir um título financeiro com parcelamento e mais de uma conta financeira (plano financeiro) para o devido rateio.

Referente a OS 18721.

rateio01

rateio02

Peso Bruto e Líquido de Pedido Pai para Pedidos Filhos.

Melhoria ao faturar pedido pai, mantém o mesmo peso líquido e peso bruto para os pedidos filhos.

Portanto, ao faturar o pedido pai, mantém as mesma informações dos pesos nos pedidos filhos, além disso o usuário também consegue editar o peso e volumes, conforme sua operação.

Referente a OS 18775.

peso_liquido_bruto

peso_liquido_bruto01

Histórico de aprovação de Pedidos.

Ao clicar em status do pedido, apresenta o histórico do pedido com as informações até o momento. Portanto, foi corrigido o histórico de pedidos em aprovação.

Referente a OS 18825.

aprovacao01

aprovacao02