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DNET – Cadastro de Produtos – Embalagens

Vamos abordar nesse tópico o cadastro de embalagens de compra e venda, isso é essencial para o estoque e o custo ficarem corretos no sistema.

 

Exemplo 1:

Vamos pegar um produto que no XML/Nota de entrada o fornecedor mande em unidade mas vendemos ele a caixa com 12 unidades, na  embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar CX/ 12 conforme figura abaixo:

Assim quando der entrada no sistema o sistema vai converter o PREÇO CUSTO VENDA para caixa, o estoque em caixa e o PREÇO VENDA em caixa.

Exemplo 2:

O fornecedor manda para nos no XML/Nota entrada em caixa com 12 unidades mas vendemos a 1 unidade, na  embalagem de compra cadastrar como CX/ 12 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:

Nesse caso o sistema mostra o PREÇO CUSTO VENDA em unidade, estoque em unidade e o preço de venda em unidade.

 

Exemplo 3:

O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em caixa com 12 unidades e vendemos também a caixa com 12 unidades, na  embalagem de compra cadastrar como CX / 12 e na embalagem venda colocar CX / 12 conforme figura abaixo:

 

Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA ficam em caixa

Exemplo 4:

O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em uma unidade e vendemos também em uma unidade, na  embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:

 

Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA  ficam em unidades.

 

O % de Markup e  o % Lucro bruto são calculados entre o PREÇO CUSTO VENDA e o PREÇO VENDA, e esse mesmo calculo é utilizado nos pedidos de venda, caso o cadastro do produto esteja errado o calculo do pedido vai estar também, e caso for corrigido os pedidos já digitados ficam com o calculo errado, pois vai valer a correção somente para os pedidos novos, pois o sistema salva o custo do item no momento de gravar o item.

 

DNET- Criando Grupo de usuários e definindo permissões

1° Crie o grupo de usuário: 

 

 

 

 2° Cria o Grupo e insere o Usuário nele:

 

 

3° Defina permissões:

 

3° Crie o usuário: 

 

 

 

4° Agora em grupo de usuário, na mesma linha do grupo clique em usuários e inclua o mesmo:

 

 

 

 

 

 

 

 

DNET – Corrigindo erro de CCE – Campo Descrição excedeu o tamanho permitido

Acessar o banco de dados do cliente e deletar os espaços em branco da descrição da CCE, salva e comita.

Apos transmita a CCE novamente e veja se o status fica ok.

 

NF – Como visualizar Nota fiscal de serviço pelo site da prefeitura ?

*PASSO A PASSO RESUMIDO:

1 - Acesse: https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/#/

2 - Clique em : Fazer Login com certificado (obs: o certificado precisa estar inserido no navegador, irá ser perguntado em uma janela para selecionar um certificado par ser usado).
3 - Clicar em "notas emitidas".
4 - Digitar o numero da nota no canto superior direito e pesquisar.
5 - Ao visualiza-la, clique em "exibir", fica no final da linha da nota (passar mouse em cima par mostrar esta opção)
6 - Dai só imprimir ou salvar em PDF pelo OneNote.

 

 

 

 

*PASSO A PASSO COM IMAGENS:

 

1° - Acesse: https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/#/ e clique em NFS-e:

 

 

 

 

 

 

2° - Clique em "Fazer login" e na tela seguinte "Entrar com certificado":

 

 

 

 

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3° - Na tela em que abrir clicar em "notas emitidas":

 

 

 

4° - Digitar o numero da nota (lá em cima no canto superior direito) e após digitar o n° da Nota aperte ENTER  e ela será exibida na lista abaixo. Dai só clicar em exibir:

 

 

5° - Agora clique em "Visualizar a impressão":

 

 

 

6° - Lá em baixo (no canto inferior direito), clique no desenho da impressora, e após selecione a opção que deseja, se quer "imprimir" ou "salvar" em pdf:

DNET – NF com Baixa financeira ao cencela-lâ

 

Neste caso entre em Financeiro / títulos e dê Baixa nos títulos financeiros gerados para o Documento fiscal em questão, após isso tente cancelar a NF novamente que dará certo. 

AFV Server – Configurando URL do app (empresa EBC)

 

 

Bom dia Senhores,
Para utilizar o app AFV Server, terão que cofigurar apenas a "URL" que esta dentro do app (ela foi alterada recentemente), e como irão fazer?

1° Abra o app Afv Server digitando a sua senha padrão.

2° Após app aberto, e estiver na tela inicial,
Olhe no topo do apilciativo na "lateral direita", tem o simbolo de uma engrenagem bem pequena, cliquem neste simbolo. Irá abrir uma tela na cor preto
com dois campos a ser digitados.

3° No campo "ID da empresa", deixe o número que já estiver cadastrado ai, no caso não precisa alterar..

4° No campo "URL para sincronização" insira (tudo junto e sem espaço): http://177.72.253.10:58318/webservice/

 

Rejeição 463 – Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa

Causa

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com CSC (Token) revogado (desativado) pela empresa emitente em data menor que a data de emissão da NFC-e, será retornado a rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

Como Resolver

Deve-se informar um CSC (Token) que esteja ativo. Para saber mais sobre o CSC (Token), acesse o nosso artigo: Código de Segurança do Contribuinte (CSC) - Token NFC-e

Informado o CSC (Token) ativo e válido, basta reenviar a NFC-e para processamento.

O cliente deve entrar em contato com o escritório de contabilidade e solicitar um novo Token CSC.

Referência

 

Rejeição 328 – CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria


Causa

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e (finNFe) for diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria", será retornado a rejeição "328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria".

Como Resolver

Se a emissão da sua NF-e é para a Devolução de uma mercadoria, então você deve alterar a Finalidade da NF-e para 4 - "Devolução de Mercadoria", ou "2 - NF-e Complementar", se sua NF-e for uma Complementar de Valores. E se sua NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação. 

Referência

 

Rejeição 704 – NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

Causa

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada".

Como Resolver

Deve-se informar para a data-hora de emissão da NFC-e, horário que esteja dentro do limite de estabelecido pela Sefaz, que é de 5 minutos.

 

(OBS: RETRANSMITA A NF)

Rejeição 301 – Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC, a Sefaz retornará a rejeição "301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente" se o emitente estiver com algum tipo de irregularidade cadastral.

São situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

  • I.E. Suspensa;
  • I.E. Cancelada;
  • I.E. Baixada;
  • I.E. Em Processo de Baixa.

 

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Nessa situação, o emitente da NF-e deve verificar se a sua Inscrição Estadual está em uma das situações listadas acima. É possível realizar a consulta de sua situação cadastral através do site do SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuinte. Nas consultas é exibido os termos "Habilitado" ou "Não Habilitado". O resultado "Habilitado" é uma indicação de que não há qualquer restrição em relação à Inscrição Estadual consultada, enquanto o termo "Não Habilitado" indica que a Inscrição Estadual está em uma das quatro situações listadas acima no cadastro da Secretaria de Fazenda.

O representante legal do emitente deverá entrar em contato com a Sefaz para regularizar a sua situação, para que consiga voltar a emitir DF-es.

Uma NF-e Denegada não pode ser corrigida, também não é possível realizar canelamento ou inutilização. É um status final para a NF-e, logo a numeração não poderá ser utilizada na emissão de uma nova NF-e ou retransmissão da mesma.

Referência