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Correções referentes a versão anterior (Versão 69)
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Correção da mensagem apresentada quando a Nota fiscal está "DENEGADA" pela Receita Estatual. (14879 / 17179 / 17678)
Anteriormente caso uma nota fiscal era Denegada pelo servidor da Receita, no Dnet ela recebia a mensagem de Nota Fiscal Rejeitada.
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Correção na forma de envio do arquivo Sygenta para Cliente especifico (17535 / 17096)
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Correção na baixa de Títulos Financeiros utilizando Cheque (17765)
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Nova Implementação - Agrupamento de Pedidos. Sempre que o cliente manifestar que deseja realizar mais de 1 pedido e faturar posteriormente o sistema Dnet vai permitir selecionar os pedidos e agrupar gerando um único faturamento. Para habilitar esta função entre em contato com o Suporte InovaClick. (14868 / 17864)
a) Correção - pedidos agrupados gerando financeiro e baixando do estoque (16633)
b) Bloqueio - não permitir cancelamento de títulos originados de agrupamento (16837)
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Correção - Impressão da Danfe. Problema - identificado da impressão estar saindo fora da margem (cortando) (15412 / 16797)
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Nova Implementação - Parâmetro que permite incluir o nome e o número de telefone do representante para aparecer na Danfe. Para habilitar esta função Acesse o sistema, no menu "Faturamento" > "Parametros" > "Nota Fiscal" > "Danfe" > Marque a opção "EXIBIR TELEFONE DO REPRESENTANTE NA IMPRESSAO DANFE" Click em "Gravar" (16462)
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Correção - Na tela de títulos financeiros ao clicar na coluna "vencimento" ou na coluna "Valor" o sistema não estava ordenando de forma correta (16571)
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Nova Função - que permite mostrar o número do telefone do "Cliente" (campo telefone "Comercial" e "Telefone Celular") na Danfe. (16485)
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Novo Parâmetro - função que permite mostrar dados do campo observação no campo de informativo no boleto. (16945)
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Novo Parâmetro - função que permite adicionar na Danfe o ID do(s) título(s) financeiro gerados no faturamento. Para ativar a função siga o passo-a-passo (17038)
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Correção - bloquear alteração de tabela de preço depois de gravar o contrato. Caso seja necessário alterar a tabela de preço, o procedimento é sair do contrato e iniciar a operação novamente. (17521 / 17671 / 17801)
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Correção - Corrigido o campo de referencia no cadastro do produto eliminando possíveis espaços em branco antes ou depois do número da referencia.(17634)
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Correção - Ao realizar um estorno de baixa é cadastrado no extrato do banco a data da baixa e não a data do estorno. (17752)
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Nova implementação - Nova forma para visualização de notas de entrada - adicionado um novo filtro que permite listar as notas de entrada que foram dado entrada com data retroativa. (17755)
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Correção - Rota de entrega inativa está aparecendo na lista ao gerar um novo romaneio. Correção as rotas de entrega inativa não aparecem mais na lista ao gerar um novo romaneio.
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Correção - Reativação de relatório. Menu Produtos > Relatórios > Relatório de Vendas no Período
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Correção - Ao alterar/cancelar/editar um título referente a um contrato de locação o usuário logado é identificado. (17863)
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Correção - Ao alterar/cancelar/editar um contrato de locação um log é gravado para cada alteração com a finalidade de monitorar o usuário que está alterando os dados do contrato. (17865)
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Nova Implementação - Foi adicionado uma coluna "Marca" no relatório de estoque. Menu produtos > Relatórios > Relatório de estoque (17925)
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Nova Implementação - função que permite o uso de caracteres especiais no Aplicativo de Força de Vendas - AFV (Campo Observação) (15027)
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Correção - Filtro de tabela de preços na listagem de preço por produto no AFV (16335)


