Arquivo do Autor: Equipe Sistema DNET

Versão 26

  • Novo Campo anotação no pedido de compra.Menu: Compra> Pedido compra> Novo 929
  • Nova Implementação. Seleção do Motorista/Transportador(a) na tela do pedido. (Faturamento > Pedido) 934
  • Nova funcionalidade. Lista de representantes do setor, com inclusão e remoção. (Parâmetros > Setor > Lista de representantes) 935
  • Nova funcionalidade para agrupar títulos, e gerar uma unica fatura.Menu: Financeiro> Títulos financeiros> Lista 936

Versão 25

  • Gravação do último filtro da Consulta de NF-e. Quando acessar: Faturamento > Nota Fiscal > Consulta NFe o sistema irá carregar o último filtro selecionado. 928
  • Nova funcionalidade: Alterar as parcelas do pedido de venda manualmente. 930
  • Nova funcionalidade. Ao abrir pedido o Representante padrão do cliente pode ser selecionado a partir do botão: + (Selecionar outro representante) em Faturamento > Pedido > Novo 931
  • Nova funcionalidade. Na pré-inclusão do pedido de saída o sistema apresentará um rótulo no nome dos representantes do cliente para informar a se é padrão ou relacionado ao Setor do Cliente. (Faturamento > Pedido> Novo) 932
  • Nova funcionalidade. Pré-inclusão do Pedido de venda o sistema já irá selecionar o Representante padrão quando o cliente for carregado. (Faturamento > Pedido > Novo) 933

Versão 24

  • Adicionado filtro por número do pedido e número da nota fiscal na tela Financeiro > Títulos Financeitos 920
  • Adicionado filtro por nome fantasia no campo de pessoa tela Financeiro > Títulos Financeiros, agora é possível buscar por Nome Fantasia, CNPJ e Razão Social 921
  • Correção na lista de clientes para evitar duplicidade em caso de múltiplos representantes por cliente. 922
  • Correção da lista de clientes para evitar duplicidade de registro caso exista mais de um representante por cliente. 923
  • Adicionada opção para filtrar os títulos financeiros por data de emissão na tela Financeiro > Títulos Financeiros 924
  • Liberado novo modelo de impressão para pedido, dois pedidos por página (A4) com até 12 itens por pedido.
    Caso necessário solicite a habilitação do novo modelo ao suporte. 925
  • Adicionado o filtro por data de baixa ou data de registro na tela Financeiro > Relatórios > Relatório de baixas por período. 926
  • Adicionado campo para inserção de volumes por item no pedido.
    Caso necessário solicite ao suporte a liberação desta função. 927

Versão 23

  • Nova funcionalidade para quitar vários títulos com cheque(s).Menu: Financeiro> Títulos financeiros> Baixar vários títulos 888
  • Novo campo para informar a chave nfe da nota fiscal de entrada.Menu: Compra> Nota fiscal de entrada> incluir
    896
  • Nova Funcionalidade. Inutilização de numeração de Nota Fiscal Eletrônica. (Faturamento > Nota fiscal > Inutilização NFe) 897
  • Nova Funcionalidade: Pessoa > Pessoa > Incluir: Botão IMPORTAR DADOS RECEITA, Permite carregar os dados cadastrais da empresa e o Endereço a partir do CNPJ. 898
  • Controle de Filial. Liberação para faturamento e financeiro com 2 filiais ou mais.
    899
  • Novo campo observação nos parâmetros de empresa licenciada.Menu: Parametros> Empresa Licenciada
    900
  • Nova funcionalidade, carta de cobrança.Menu: Financeiro> Carta de cobrança 901
  • Novos relatórios de vendas:
    Menu: Faturamento> Relatórios clicar em filtrar em seguida clicar em:
    MAIORES CLIENTES POR PERÍODO ou
    MAIORES CLIENTES POR PERÍODO E VENDEDOR 902
  • Novo filtro na ordem de serviço, buscar por número de série.Menu: ordem de serviço> ordem de serviço 903
  • Novos menus: Pessoa > Nova; Produto > Novo; Pedido > Novo; Pedido de compras > Novo. 904
  • Melhoria e facilidade configuração de e-mail do sistema. (Parâmetros > Configuração Email) 905
  • Novos botões na tela Digitação de Pedido: Faturar - Acesso direto a tela de faturamento do pedido; Imprimir - Impressão direto do pedido. 906
  • Nova funcionalidade: Alterar a logo do sistema. Com o mouse sobre a logo irá aparecer o Botão Alterar, basta clicar e selecionar a logo desejada. 907
  • Novo parâmetro faturamento. Bloqueio do valor do item na digitação do Pedido. (Para liberar entrar em contato suporte) 908
  • Bloquear a alteração do valor do item no pedido de vendas.
    Para habilitar configurar em parâmetros/empresa licenciada/faturamento/bloquear valor item pedido 909
  • Melhoria de performance nas telas de Pedidos de Vendas e Cadastro de Pessoas. 910
  • Sped Fiscal - Liberação do Sped Fiscal no menu Faturamento/Nota fiscal para todos os clientes. 911
  • Validação de campos obrigatórias no cadastro da Conta Bancária. 912
  • Menu ajuda na tela de Conta Bancária. 913
  • Nova tela para alteração de juros e multa na Conta Bancária. 914
  • Nova tela para homologação da Conta Bancaria, após a homologação, os dados ficam bloqueados para edição. 915
  • Menu ajuda na tela de Contador. 916
  • Novo menu para visualização das vídeos aulas. 917
  • Novos campos no Cadastro de Usuários, Admin> Usuário cadastrado como administrador, Filial> Filial em que usuário esta logado no momento ou ultimo acesso. 918
  • Novo campo para cadastro de NCM na tela de produtos, ao clicar no ícone(Procurar NCM), abre nova tela para pesquisa de NCM por nome ou código. 919

Versão 22

  • Incluir rateio no relatório.Menu: Financeiro> Relatórios> RELATÓRIO DE DESPESAS X FATURAMENTO 882
  • Novo relatório de Notas fiscais Faturadas, canceladas e denegadas.Menu: Faturamento> Relatórios> Notas Fiscais de venda 886
  • Novos campos para cadastrar os dados do contador.Pessoas> Contador 887
  • Sistema de Permissão Ordem de Serviços. 889
  • Nova funcionalidade: Impressão Carta de Correção Eletrônica. (Faturamento > Nota Fiscal > Carta de Correção Eletrônica > Consulta > Impressão) 890
  • Novo campo homologado no cadastro de conta bancária, o usuário só poderá emitir boleto quando este campo estiver marcado.
    Menu: Parâmetros > Conta Bancária 891
  • Nova regra para bloquear faturamento para usuário.Menu: Parâmetro> Grupos de Usuários> Permissões> Faturamento > Pedidos > cadastro 892
  • Impressão Boleto Bancário > Apresenta mensagem "Sem Valor Homologação" quando a Conta bancária não estiver homologado. 893
  • Nova funcionalidade: Preço fixo do produto para o Cliente. O preço de venda pode ser fixado para o cliente não sofrendo alteração do prazo ou da tabela de preço. (Pessoas > Pessoa > Consulta > Preço Produto. (Ver parametrização) 895

Versão 21

  • Nova funcionalidade para bloquear pedidos quando fornecedor não estiver aprovado.Menu: Compra> Pedidos de compra> incluir 885

Versão 20

  • Nova função para inserir percentual no rateio.Menu: Financeiro> Títulos financeiro> Manutenção de títulos financeiro. 881
  • Novo layout da impressão do DANFE. Incluso nome do destinatário no canhoto de recebimento. 883
  • Novo relatório de produto vendido. Com exportação para o exel.Menu: Produtos> relatórios> Produtos Vendidos. 884

Versão 19

  • Novo Campo Nº Patrimônio no cadastro da ordem de serviço;
    Mostrar campo na impressão da ordem de serviço.Menu: Ordem de Serviço> Ordem de Serviço> Incluir 877
  • Nova funcionalidade. Utiliza imposto consumidor(Lei 12.741/12)
    Sistema apresentando carga tributária total da nota fiscal nas informações adicionais. Para ativar acesse Faturamento >> Parâmetros >> e marcar utiliza imposto consumidor. 878
  • Nova tela para cadastrar outros fornecedores para um mesmo produto. 879
  • Nova tela para cadastrar outros fornecedores para um mesmo produto. 880

Versão 18

  • Nova funcionalidade. Baixa total de vários títulos financeiros. (Financeiro) 872
  • Documento de importação da nota fiscal de importação pode ser cadastrado e alterado a qualquer momento. (Compra > Nota Fiscal Entrada) 873
  • Novo carregamento de informação nos campos com lista dinâmica. 874
  • CMV dos Itens na Ordem de Serviço. (Ordem de Serviço) 875
  • Lista de bancos homologados para emissão de Boletos. (Parâmetros > Conta Bancária) 876

Versão 17

  • Criar campo na tabela parâmetros de faturamento para liberar o menu de aprovação ou menu liberar pedido para faturamento.Menu: Faturamento 847
  • Implementar Listagem para ter relatórios de todos os produtos.
    Menu: Produtos> Lista Produtos> Lista Grupo 864
  • Limitar a quantidade de caracteres no campo cfop da nota fiscal;
    Menu: Compra> Nota fiscal de entrada
    865
  • Limitar a quantidade de caracteres no campo cst da nota fiscal de entrada;
    Menu: Compra> Nota fiscal de entrada 866
  • Alterar status do pedido para "Em faturamento" quando cancelar a nota fiscal.Menu: Faturamento> Nota fiscal> Cancelamento Nf-e 867
  • Incluir função para retirar os caracteres especiais do campo observação, quando o usuário gravar um orçamento.Menu: Ordem de serviço> Ordem de serviço> codigo 868
  • Criar listagem das notas fiscais denegadas, como o código de erro 301 e 302;
    Implementar uma função para cancelar estas notas e também com a possibilidade de reabrir o pedido.
    Menu: Faturamento> Nota fiscal> Nfe Denegado 869
  • Lista de nota fiscal de saída na tela de faturar pedido. (Pedido > Faturar) 870
  • Incluir campo de cnpj e inscrição estadual no cadastro de Empresa licenciadaMenu: Parametros> Empresa licenciada 871